Orientações Para Preenchimento Do Demonstrativo De Despesas
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Orientações para preenchimento do Demonstrativo de Despesa |
Destino dos gastos
Os gastos realizados podem ter diversos destinos dentro da Missão da Pastoral da Criança:
101 | Saúde e Desenvolvimento Infantil |
102 | Brinquedos e Brincadeiras |
106 | Políticas Públicas |
107 | Administração, Parcerias e Campanhas de Arrecadação |
999 | Outros destinos |
Caso um gasto se encaixe em mais de um destino, deve-se preencher com o destino de maior relevância.
Tipos de Gastos
Os gastos realizados podem ter diversos tipos dentro da Missão da Pastoral da Criança:
1 | Capacitação de Líderes |
3 | Repasse para os Ramos |
4 | Repasse para Comunidade (PG de setor) |
8 | Gastos operacionais, administrativos e de divulgação |
99 | Outros |
Categoria das despesas
Para serem contabilizados, há necessidade de se colocar um dos códigos abaixo para cada despesa. Abaixo são listados os códigos mais freqüentes:
1 | Repasse para Ramos: para acompanhamento das Ações Básicas de Saúde, Nutrição, Educação e Cidadania. |
49 | Passagens Aéreas: somente poderão ser realizadas com autorização da Coordenação Nacional. |
50 | Passagens Rodoviárias/ Fluvial, pedágio e estacionamento: sempre deve ser apresentado o canhoto da passagem. |
51 | Passagens urbanas: sempre que possível, deve‑se comprar diretamente na empresa a quantia necessária para o acompanhamento das ações e capacitações. |
52 | Hospedagem capacitação: a nota fiscal ou recibo timbrado deve ser emitido pelo local de hospedagem e conter o número de diárias, período de hospedagem, valor total da diária e, se for o caso, de outras despesas relacionadas ao local de hospedagem. |
54 | Reembolso de despesas por Quilometro Rodado |
58 | Fotocópias |
62 | Gastos com telefone e internet: para conta telefônica em nome da Pastoral da Criança e de uso exclusivo da mesma, colar a própria conta telefônica original. Para pagamento de ligações efetuadas de telefones não pertencentes a Pastoral da Criança, inclusive celulares pré-pagos, deve ser colada cópia da conta telefônica, assinalando as ligações feitas a serviço da Pastoral da Criança. Neste caso, colar também recibo no valor total das ligações assinaladas. |
63 | Energia Elétrica |
64 | Água e Esgoto |
65 | Gastos com correio: selos e postagem de cartas |
67 | Ajuda de custo para pernoite - Região Norte |
68 | Ajuda de custo para capacitador do Guia do Líder |
72 | Papelaria, Material de Escritorio |
95 | Gêneros Alimentícios e Refeição |
100 | Material Permanente |
182 | Despesas bancárias |
187 | Manutenção do carro da Pastoral da Criança |
225 | Publicação de Diversos Avisos e editais |
241 | Despesas com combustível |
258 | Despesas com Táxi e Moto -Táxi |
279 | Devolução de recursos para CNPC: quando for feito devolução para CNPC, o valor deverá ser lançado como despesa na prestação de contas de referência , ou seja, no apoio mensal, no eventual ou treinamento,e o comprovante de deposito anexado aos comprovantes de despesas (notas). Neste caso, apenas a categoria de despesa deve ser codificada o restante fica 9999. |
280 | Comunicado de diferença de caixa |
319 | Material de consumo: outros itens não contemplados em outras categorias |
322 | Serviços prestados e Encargos – Setores e Estados (EX. técnico prestou serviço de manutenção do computador) |
323 | Ressarcimento despesas alimentação, transporte do voluntário. Utilizado somente no caso de contrato de voluntário, no valor máximo de R$ 378,40. |
341 | Despesas com seguros |
9999 | Outros gastos: gastos não descritos anteriormente. A Coordenação Nacional se encarregará de codificá-los. |
Importante |
A contratação de pessoas e pagamento de assessoria só poderá ser realizada com prévia autorização da Coordenação Nacional. Diante de cada caso, haverá orientação específica. |