Prestação de Contas Convênio 864084/2018: mudanças entre as edições
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== Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV == | == Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV == | ||
=== Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 31/10/2020 === | |||
* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/8yrbLbnVRjadO3oHiN8LCw Receita e Despesa do Plano de Trabalho] | |||
* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/JFobUS_XS9as-vGx1CTWGg Financeiro do Plano de Trabalho] | |||
* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/wxFmx0gWR2OifZIcpzBWxw Documentos de Liquidação Incluídos] | |||
* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/erEdLpguTji-YCETULcABw Pagamentos Realizados] | |||
=== Relatórios de Execução do Período 01/08/2019 a 23/10/2019 === | === Relatórios de Execução do Período 01/08/2019 a 23/10/2019 === | ||
* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/8Csos25PTkS7N4lKcgceyA Receita e Despesa do Plano de Trabalho] | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/8Csos25PTkS7N4lKcgceyA Receita e Despesa do Plano de Trabalho] |
Edição das 13h47min de 14 de dezembro de 2020
|Prestação de Contas Convênio 864084/2018 - 2018 / 2020
Ministério da Saúde |}
Dados Cadastrais
- Fonte: 1 - Ministério da Saúde - FNS
- Convênio: 15 - Convênio 864084/2018 - MS/FNS
- Valor Conveniado: R$ 67.283.376,00
- Valor da Contrapartida em bens e serviços: R$ 0,00
- Valor do Concedente: R$ 67.283.376,00
- Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 61.872-1
- Data Inicial do Convênio: 22/03/2018 Data Final do Convênio: 31/12/2021
Recebimentos das Parcelas do Convênio
MES DA PARCELA | VALOR | DATA DEPÓSITO | DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
DEZEMBRO/2018 | R$ 13.456.675,20 | 24/12/2018 | |
JANEIRO/2019 | R$ 16.820.844,00 | 22/03/2019 | |
MARÇO/2019 | R$ 3.364.168,80 | 10/10/2019 | |
JUNHO/2019 | R$ 16.820.844,00 | 16/12/2019 | |
DEZEMBRO/2019 | R$ 16.820.844,00 |
Notas e recibos dos setores pagas com recursos do Ministério da Saúde
Intervalo dos Valores | Quantidade de Notas | Valor Total das Notas | Valor Médio das Notas | Percentual das Notas |
R$ 0,01 até R$ 10,00 | 62.270 | 441.404,10 | R$ 7,09 | 13,89 |
R$ 10,01 até R$ 50,00 | 245.883 | 7.203.298,02 | R$ 29,30 | 54,85 |
R$ 50,01 até R$ 100,00 | 84.709 | 6.381.434,51 | 75,33 | 18,90 |
R$ 100,01 até R$ 200,00 | 37.133 | 5.407.528,46 | 145,63 | 8,28 |
R$ 200,01 até R$ 300,00 | 9.385 | 2.361.535,41 | 251,63 | 2,09 |
R$ 300,01 até R$ 500,00 | 6.413 | 2.438.080,07 | 380,18 | 1,43 |
R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 1.881 | 1.299.831,37 | 691,03 | 0,42 |
Acima de R$ 1.000,01 | 624 | 1.152.622,01 | 1846,62 | 0,14 |
TOTAL | 448.298 | R$ 26.685.733,95 | R$ 59,53 | 100,00 % |
- Dados referente as Notas com data de 22/03/2018 a 16/10/2020, digitadas até 16/10/2020.
- média mensal de notas: (notas/meses) = 14.009
- valor médio por nota = R$ 59,53
- número de notas com valor até R$ 100,00 = 392.862 (87,64%)
Auditorias Realizadas DICON/PR
Auditoria realizada em
Envio das Prestações de Contas a DICON/PR
Auditoria CGU - Ofícios
- Solicitação de Auditoria nº 201901012/01 - 11/09/2019
- Ofício 1554/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU Avaliação da Execução do Convênio 84084 - Processo nº 00217.100242/2019-85
- Ofício Relatório Final nº24031/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU
- Relatório de Auditoria Final - OS 201901012
Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV
Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 31/10/2020
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 01/08/2019 a 23/10/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 22/01/2019 a 31/07/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 22/01/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Extratos Bancários
- Conta Corrente 11/2020 Aplicação 11/2020
- Conta Corrente 10/2020 Aplicação 10/2020
- Conta Corrente 09/2020 Aplicação 09/2020
- Conta Corrente 08/2020 Aplicação 08/2020
- Conta Corrente 07/2020 Aplicação 07/2020
- Conta Corrente 06/2020 Aplicação 06/2020
- Conta Corrente 05/2020 Aplicação 05/2020
- Conta Corrente 04/2020 Aplicação 04/2020
- Conta Corrente 03/2020 Aplicação 03/2020
- Conta Corrente 02/2020 Aplicação 02/2020
- Conta Corrente 01/2020 Aplicação 01/2020
- Conta Corrente 12/2019 Aplicação 12/2019
- Conta Corrente 11/2019 Aplicação 11/2019
- Conta Corrente 10/2019 Aplicação 10/2019
- Conta Corrente 09/2019 Aplicação 09/2019
- Conta Corrente 08/2019 Aplicação 08/2019
- Conta Corrente 07/2019 Aplicação 07/2019
- Conta Corrente 06/2019 Aplicação 06/2019
- Conta Corrente 05/2019 Aplicação 05/2019
- Conta Corrente 04/2019 Aplicação 04/2019
- Conta Corrente 03/2019 Aplicação 03/2019
- Conta Corrente 02/2019 Aplicação 02/2019
- Conta Corrente 01/2019 Aplicação 01/2019
- Conta Corrente 12/2018 Aplicação 12/2018
Processo Pregões Eletrônicos
- Dispensa de Licitação 2019059 - Hospedagem e Alimentação Dispensa 2019059
- Processo de Licitação 2019013 - Aquisição de Cartão Memória Pregão 2019013
- Dispensa de Licitação 2018135 - Transporte de Material Educativo Dispensa 2018135