Mudanças entre as edições de "Prestação de Contas Convênio 864084/2018"
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Edição das 18h45min de 23 de abril de 2021
|Prestação de Contas Convênio 864084/2018 - 2018 / 2020
Ministério da Saúde |}
Índice
- 1 Dados Cadastrais
- 2 Recebimentos das Parcelas do Convênio
- 3 Notas e recibos dos setores pagas com recursos do Ministério da Saúde
- 4 Auditorias Realizadas DICON/PR
- 5 Envio das Prestações de Contas a DICON/PR
- 6 Auditoria CGU - Ofícios
- 7 Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV
- 7.1 Relatórios de Execução do Período 01/11/2020 a 28/02/2021
- 7.2 Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 31/10/2020
- 7.3 Relatórios de Execução do Período 01/08/2019 a 23/10/2019
- 7.4 Relatórios de Execução do Período 22/01/2019 a 31/07/2019
- 7.5 Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 22/01/2019
- 8 Extratos Bancários
- 9 Processo Pregões Eletrônicos
Dados Cadastrais
- Fonte: 1 - Ministério da Saúde - FNS
- Convênio: 15 - Convênio 864084/2018 - MS/FNS
- Valor Conveniado: R$ 67.283.376,00
- Valor da Contrapartida em bens e serviços: R$ 0,00
- Valor do Concedente: R$ 67.283.376,00
- Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 61.872-1
- Data Inicial do Convênio: 22/03/2018 Data Final do Convênio: 31/12/2021
Recebimentos das Parcelas do Convênio
MES DA PARCELA | VALOR | DATA DEPÓSITO | DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
DEZEMBRO/2018 | R$ 13.456.675,20 | 24/12/2018 | |
JANEIRO/2019 | R$ 16.820.844,00 | 22/03/2019 | |
MARÇO/2019 | R$ 3.448.118,80 | 10/10/2019 | |
JUNHO/2019 | R$ 16.820.844,00 | 16/12/2019 | |
DEZEMBRO/2019 | R$ 16.736.894,00 | 15/12/2020 |
Notas e recibos dos setores pagas com recursos do Ministério da Saúde
Intervalo dos Valores | Quantidade de Notas | Valor Total das Notas | Valor Médio das Notas | Percentual das Notas |
R$ 0,01 até R$ 10,00 | 68.473 | 486.806,41 | 7,11 | 13,33 |
R$ 10,01 até R$ 50,00 | 281.156 | 8.281.671,85 | 29,46 | 54,73 |
R$ 50,01 até R$ 100,00 | 99.813 | 7.543.488,48 | 75,58 | 19,43 |
R$ 100,01 até R$ 200,00 | 43.605 | 6.353.775,86 | 145,71 | 8,49 |
R$ 200,01 até R$ 300,00 | 10.675 | 2.686.669,23 | 251,68 | 2,08 |
R$ 300,01 até R$ 500,00 | 7.263 | 2.757.984,56 | 379,73 | 1,41 |
R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 2.091 | 1.440.831,40 | 689,06 | 0,40 |
Acima de R$ 1.000,01 | 676 | 1.239.653,31 | 1.833,81 | 0,13 |
TOTAL | 513.752 | R$ 30.790.881,10 | R$ 59,93 | 100,00 % |
- Dados referente as Notas com data de 22/03/2018 a 02/03/2021, digitadas até 02/03/2021.
- média mensal de notas: (notas/meses) = 14.472
- valor médio por nota = R$ 59,93
- número de notas com valor até R$ 100,00 = 449.442 (87,49%)
Auditorias Realizadas DICON/PR
Auditoria realizada em
Envio das Prestações de Contas a DICON/PR
Auditoria CGU - Ofícios
- Solicitação de Auditoria nº 201901012/01 - 11/09/2019
- Ofício 1554/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU Avaliação da Execução do Convênio 84084 - Processo nº 00217.100242/2019-85
- Ofício Relatório Final nº24031/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU
- Relatório de Auditoria Final - OS 201901012
Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV
Relatórios de Execução do Período 01/11/2020 a 28/02/2021
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- de Liquidação Incluídos
- Realizados
Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 31/10/2020
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 01/08/2019 a 23/10/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 22/01/2019 a 31/07/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Relatórios de Execução do Período 22/03/2018 a 22/01/2019
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho
- Financeiro do Plano de Trabalho
- Documentos de Liquidação Incluídos
- Pagamentos Realizados
Extratos Bancários
- Conta Corrente 11/2020 Aplicação 11/2020
- Conta Corrente 10/2020 Aplicação 10/2020
- Conta Corrente 09/2020 Aplicação 09/2020
- Conta Corrente 08/2020 Aplicação 08/2020
- Conta Corrente 07/2020 Aplicação 07/2020
- Conta Corrente 06/2020 Aplicação 06/2020
- Conta Corrente 05/2020 Aplicação 05/2020
- Conta Corrente 04/2020 Aplicação 04/2020
- Conta Corrente 03/2020 Aplicação 03/2020
- Conta Corrente 02/2020 Aplicação 02/2020
- Conta Corrente 01/2020 Aplicação 01/2020
- Conta Corrente 12/2019 Aplicação 12/2019
- Conta Corrente 11/2019 Aplicação 11/2019
- Conta Corrente 10/2019 Aplicação 10/2019
- Conta Corrente 09/2019 Aplicação 09/2019
- Conta Corrente 08/2019 Aplicação 08/2019
- Conta Corrente 07/2019 Aplicação 07/2019
- Conta Corrente 06/2019 Aplicação 06/2019
- Conta Corrente 05/2019 Aplicação 05/2019
- Conta Corrente 04/2019 Aplicação 04/2019
- Conta Corrente 03/2019 Aplicação 03/2019
- Conta Corrente 02/2019 Aplicação 02/2019
- Conta Corrente 01/2019 Aplicação 01/2019
- Conta Corrente 12/2018 Aplicação 12/2018
Processo Pregões Eletrônicos
- Dispensa de Licitação 2019059 - Hospedagem e Alimentação Dispensa 2019059
- Processo de Licitação 2019013 - Aquisição de Cartão Memória Pregão 2019013
- Dispensa de Licitação 2018135 - Transporte de Material Educativo Dispensa 2018135
- Processo de Licitação 2019012 - Material Educativo Pregão 2019012
- Processo de Licitação 2019013 - Aquisição de Cartão Memória Pregão 2019013
- Dispensa de Licitação 2019059 - Hospedagem e Alimentação Dispensa 2019059
- Processo de Licitação 2019081 - Material Educativo Pregão 2019081
- Processo de Licitação 2019111 - Revista Pregão 2019111
- Processo de Licitação 2020024 - Serviços de Web Designer, Suporte, Manutenção e Segurança de Portais da Pastoral da Criança e Outros Serviços Pregão 2020024
- Processo de Licitação 2020025 - Serviços de Impressão Gráfica Calendário Pequeno 2021 Pregão 2020025
- Processo de Licitação 2021002 - Serviços para o programa de rádio Pregão 2021002